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内部控制,是指由企业董事会(或者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构,以下简称董事会)、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。
內部控制制度
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企業內部控制制度劃分為內部管理控制制度與內部會計控制制度兩大類。內部管理控制制度是指那些對會計業務、會計記錄和會計報表的可靠性沒有直接影響的內部控制。
內部控制的監控與稽核(Internal Control Monitoring and ...
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如果說,稽核是對所有相關證據(來自於可靠的經理人之經濟行為)所做的批判性評估,那麼內部控制的監控就是在個體和總體經濟的層面,為這類證據所做的前置準備。
原則性的內部控制處理準則
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企業財務報導的正確性,與內部控制和內部稽核的落實程度有著高度的相關性 。為提升金融市場的財務資訊品質,金管會把內控自行評估的範圍適用到所有上市.
內部控制影響因素= What Makes an Effective Internal ...
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近年來,由於企業弊案的猖獗,企業陸續傳出財務危機、掏空公司資產、及對外發布虛偽的財務報表等事件,使得公司治理與內部控制制度等相關問題浮上檯面,而內部控制制度的 ...
什么是内部控制Internal Control和内部审计Internal Audit?
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内部控制,是指由企业董事会(或者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构,以下简称董事会)、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。
五、內控五大要素· 60分鐘,實用內控
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內部控制制度是企業經營者掌控企業整體營運流程的方法之一,但是內部控制制度本身的成效一樣需要隨時被評估,一旦外部或內部的情況有改變,如企業目標、作業流程的改變可能使 ...
internal control
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教科文组织最近公布了内部监控政策框架, 以单独文件的形式,根据本组织的伦理价值体系提出了经修订的财务政策、程序和过程。 unesdoc.unesco ...
什麼是內部審計(Internal audit 工作內容 ...
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總的來說,內部審計(Internal audit)其實是協助公司作出良好的內部控制(Internal control),由風險管理到對機構內部制度、治理系統作出獨立評估,以實現合理的保證,並向董事局 ...
內部審計
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內部審計(英語:Internal audit)是一項兼具獨立、客觀保證和諮詢的活動,旨在為一個組織的運作增加價值和改善。內部審計可以幫助一個組織實現其目標,通過系統的、規範的方法 ...